НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
В СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
Приложение В (обязательное)
Форма извещения о результатах рассмотрения заявки на сертификацию СМК
ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА СЕРТИФИКАЦИЮ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Приложение Г (обязательное)
Перечень документов и сведений для анализа документации СМК
Г.1. Политика организации в области качества (если она выполнена в виде отдельного документа и не включена в Руководство по качеству)*. Г.2. Руководство по качеству*. Г.3. Структурная схема проверяемой организации с указанием административных и инженерных служб, основных и вспомогательных подразделений (цехов, участков, производственных площадок)*. Г.4. Структурная схема службы качества проверяемой организации* (если она не включена в общую структурную схему организации). Г.5. Перечень документов СМК*. Г.6. Документированные процедуры, установленные в ГОСТ Р ИСО 9001: - управление документацией*; - управление записями*; - внутренние аудиты*; - управление несоответствующей продукцией*; - корректирующие действия*; - предупреждающие действия*. Г.7. Документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими в соответствии с действующим перечнем документов СМК (выборочно, по запросу органа по сертификации). Г.8. Записи по результатам внутренних аудитов СМК. Г.9. Перечень выпускаемой продукции, применительно к которой сертифицируется СМК с указанием нормативных документов (ГОСТ, ТУ и др.). Г.10. Копии справок (отчетов) о качестве выпускаемой продукции (за один-три года), в том числе: - обобщенные сведения о качестве изготовления продукции по результатам приемочного контроля за год (по показателям, принятым в организации)*; - обобщенные сведения о дефектах продукции, выявленных у потребителей (по данным контрольно-надзорных органов, рекламаций и жалоб потребителей)*; - сведения, касающиеся удовлетворенности потребителей (в том числе о жалобах потребителей)*. Г.11. Сведения о проверках продукции государственными контрольно-надзорными органами (за один-три года)*. Г.12. Сведения о подразделении (организации), проводящем приемосдаточные и периодические испытания продукции, в том числе сведения о его аккредитации в Системе сертификации ГОСТ Р. Г.13. Сведения об основных поставщиках сырья, материалов, комплектующих. Г.14. Перечень специальных процессов производства и обслуживания, подлежащих валидации. Примечания 1 Документы, отмеченные знаком "*", представляют в обязательном порядке, остальные документы - по запросу органа по сертификации. 2 Малые предприятия в обязательном порядке представляют документы, указанные в Г.1-Г.3, Г.6, Г.10. 3 Перечень необходимых документов, включая записи, представляемых организацией в орган по сертификации, уточняется в каждом конкретном случае и определяется органом по сертификации. 4 Орган по сертификации вправе потребовать от проверяемой организации дополнительные документы, включая записи, необходимые для анализа.
Приложение Д (обязательное)
Форма плана аудита СМК
ПЛАН ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.
|