Отчет о прибылях и убытках (форма №2)
Форма 2
Приложение к Приказу МФ РФ
от 22 июля 2003г. № 67н
(в ред. Приказа МФ РФ от l4.ll.0iXu 102н)
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация _____________________________________________________ по ОКПО
Идентификационный номер плательщика ИНН
Вид деятельности _________________________________________________ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности __________________________
____________________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
Наименованиепоказателя
| Код показа теля
| За отчетный период
| За аналогичный период предыдущего
Года
|
|
|
|
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
|
Выручка нетто от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
|
|
|
|
в том числе от продажи:
| 01 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
|
| ( )
| ( )
|
в том числе проданных:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Валовая прибыль
|
|
|
|
Коммерческие расходы
|
| ( )
| ( )
|
Управленческие расходы
|
| ( )
| ( )
|
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-040)
|
|
|
|
Прочие доходы и расходы
|
Проценты к получению
|
|
|
|
Проценты к уплате
|
| ( )
| ( )
|
Доходы от участия в других организациях
|
|
|
|
Прочие операционные доходы
|
|
|
|
Прочие операционные расходы
|
| ( )
| ( )
|
Наименование показателя
| Код показателя
| За отчетный период
| За аналогичный
период предыдущего года
|
I
|
|
|
|
Внереализационные доходы
|
|
|
|
Внереализационные расходы
|
| ( )
| ( )
|
Чрезвычайные доходы
|
|
|
|
Чрезвычайные расходы
|
| ( )
| ( )
|
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050+060-070+080+090-100+120-130+131-132)
|
|
|
|
Отложенные налоговые активы
|
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства
|
|
|
|
Текущий налог па приоы м>
|
| ( )
| ( )
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (строки 140+141-142-150)
|
|
|
|
СПРАВОЧНО:
|
Постоянные налоговые обязательства (активы)
|
|
|
|
Базовая прибыль (убыток) на акцию
|
|
|
|
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
|
Наименование показателя
| Код показа геля
| За отчетный период
| За аналогичный период предыдущего года
|
Прибыль
| Убыток
| Прибыль
| Убыток
|
|
|
|
|
|
|
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены разрешения суда (арбитражного суда) об их взыскании
|
|
|
|
|
|
Прибыль (убыток) прошлых лет
|
|
|
|
|
|
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнение обязательств
|
|
|
|
|
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
|
|
|
|
|
|
Отчисления в оценочные резервы
|
| X
|
| X
|
|
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок-исковой давности
|
|
|
|
|
|
Стоимость ценностей, выявленных в результате инвентаризации
|
|
|
|
|
|
Стоимость ценностей, полученных при ликвидации основных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«____» ________________ 200__г.
Руководитель ___________________________________________
Подпись расшифровка подписи
Главный бухгалтер _______________________________________
Подпись расшифровка подписи
Приложение
К приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67но
5. Бухгалтерский баланс
за год месяцев 2004 г.
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация _____________________________________________________ по ОКПО
Идентификационный номер плательщика ИНН
Вид деятельности _________________________________________________ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности __________________________
____________________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес ______________________________________________________
____________________________________________________________________________
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
|
| |
Актив
| Код показателя
| На начало
отчетного года
| На конец отчетного периода
|
|
|
|
|
II. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
| 110-
|
|
|
Основные средства
|
|
|
|
Незавершенное строительство
|
|
|
|
Доходные вложения в материальные ценности
|
|
|
|
Долгосрочные финансовые вложения
|
|
|
|
Отложенные налоговые активы
|
|
|
|
Прочие внеоборотные активы
|
|
|
|
Итого по разделу I
|
|
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
|
|
|
|
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
|
|
|
животные на выращивании и откорме
|
|
|
|
затраты в незавершенном производстве
|
|
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи
|
|
|
|
товары отгруженные
|
|
|
|
расходы будущих периодов
| 216-97
|
|
|
прочие запасы и затраты
|
|
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
| 220-19
|
|
|
Дебиторская задолженность {платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
| 230-62
|
|
|
в том числе покупатели и заказчики
| 231-62
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение ,12 месяцев после отчетной даты)
| 240-62
|
|
|
в том числе покупатели и заказчики
| 241-62
|
|
|
Краткосрочные финансовые вложения
|
|
|
|
Денежные средства
| 260-51
|
|
|
Прочие оборотные активы
|
|
|
|
Итого по разделу II
|
|
|
|
БАЛАНС
|
|
| 958557-валюта баланса баланса
|
Пассив
| Код показателя
| На начало отчетного периода
| На конец отчетного периода
|
|
|
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫУставный капитал
| 410-80
|
|
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
|
|
|
Добавочный капитал
| 420-83
|
|
|
Резервный капитал
| 430-82
|
|
|
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством
|
|
|
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
| 470-99
|
| -1 093911
|
Итого по разделу III
|
|
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
|
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства
|
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
|
|
|
Итого по разделу IV
|
|
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
| 610-66
|
|
|
Кредиторская задолженность
| 620-60
|
|
|
в том числе: поставщики и подрядчики
| 621-60
|
|
|
задолженность перед персоналом организации
| 622-70
|
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
| 623-69
|
|
|
задолженность по налогам и сборам
| -68
|
|
|
прочие кредиторы
| (■^
|
|
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
|
|
|
|
Доходы будущих периодов
| 640-98
|
|
|
Резервы предстоящих расходов
| 650-96
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
| 660-76+73
|
|
|
Итого по разделу V
|
|
|
|
БАЛАНС
|
|
|
|
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
| | | |
Арендованные основные средства
|
|
|
|
в том числе по лизингу
|
|
|
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
|
|
|
|
Товары, принятые на комиссию
|
|
|
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
|
|
|
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные
|
|
|
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные
|
|
|
|
Износ жилищного фонда
|
|
|
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
|
|
|
|
Нематериальные активы, полученные в пользование
|
|
|
|
| | | | |
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.